2014年7月18-23日,由中国内部审计协会卫生分会主办、宁夏中经培训商务会议服务有限公司协办的全国《行政事业单位内部控制规范(试行)》与医院内部控制流程培训班在银川举办。参加培训的人员有全国卫生系统和基层单位的财务、审计、纪检、监查有关人员200多人,我院杨瑞华、陶静静两位同志参加了培训。
中国内部审计协会卫生分会常务副会长李新出席培训班并致欢迎辞。财政部会计司制度处处长王鹏作了题为《行政事业单位内部控制规范建设与实施》的讲座,从造成经济活动风险的原因入手,结合当前反腐倡廉的形势要求,阐述了什么是单位内部控制,为什么要制定单位内控规范,结合医院工作实际和当前形势,指出了内部控制的关键岗位和八种方法。中山大学审计处处长丁朝霞讲解了医院内部控制审计流程、相关内部控制的典型案例以及十八届三中全会有关医疗政策。参加培训的单位进行了讨论和交流。
通过学习交流,财务人员加深了对行业发展的新动态,新政策和新制度的了解和认识,将把所学知识用于工作实践,在医院上等级过程中,进一步完善财务管理制度,规范会计基础工作,提高会计人员水平,以适应医院发展需要。 (供稿/财务科 杨瑞华 编审/余多宝)
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